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    百色市科學技術局(匯總) 2022年度部門決算

    來源:百色市科學技術局|0 文號: 時間:2023-09-27 17:14:33 點擊: 次

       

     

    第一部分:百色市科學技術局(匯總)概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:百色市科學技術局(匯總)2022年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    第三部分:百色市科學技術局(匯總)2022年度部門決算情況說明

    一、2022年度收入支出決算總體情況。

    二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況。

    五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    七、其他重要事項情況說明。

    八、預算績效管理工作開展情況。

    第四部分:名詞解釋

     

     

    第一部分:百色市科學技術局(匯總)概況

    一、主要職能

    (一)科技局本級的基本職能:

    1擬訂全市創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施。

    2)統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設,指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進我市重大科技決策咨詢制度建設。

    3)牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監管機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,研究多渠道增加科技投入的措施,推動多元化科技投入體系建設,協調管理市級財政科技計劃(專項、基金等)并監督實施。

    4)擬訂本市基礎研究規劃、政策和標準并組織實施,組織協調本市基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施,牽頭組織市級實驗室建設,推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

    5)組織申報國家、自治區級各類科技計劃,編制市本級科技應用技術與開發資金、科學事業費及其他科技專項經費的預、決算并監督使用,組織重大項目的技術攻關和成果應用示范。

    6)組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并監督實施。負責高新技術企業的培育,加大對各類科技型企業的扶持力度,促進我市科技創新主體的建設。

    7)牽頭全市技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技成果的引進和轉化,引導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

    8)統籌縣域科技創新體系建設,指導縣域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設,推動科技園區建設。

    9)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設。組織實施本市創新調查和科技報告制度,指導全市科技保密工作。

    10)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。負責科技統計、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各級各類科技培訓,制定科普工作計劃,會同有關部門搞好科普工作,擬定科學傳播規劃、政策。

    11)擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和各縣(市、區)對外科技合作與科技人才交流工作。

    12)負責引進國內外智力工作。擬訂市級重點引進外國專家、國內高端科技創新人才總體規劃、計劃并組織實施,建立國內外科學家、團隊吸引集聚機制和國內外專家聯系服務機制。組織開展對外和對港澳臺地區的科技交流與合作,負責科學技術引進創新,統籌推進科技招商工作,促進科技資源在百色聚集;擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施。

    13)負責推薦參加自治區科學技術獎、自治區人民政府友誼獎的有關組織工作。

    14)完成市委、市人民政府、自治區科技廳交辦的其他任務。

    15)職能轉變。圍繞貫徹實施創新驅動發展戰略、科教興百戰略、人才強市戰略,加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創新制度和組織體系,加強宏觀管理和統籌協調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發管理向創新服務轉變,注重科技資源整體布局和區域創新協調發展,深入推進科技計劃管理改革,建立公開統一的市級科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門可委托項目管理專業機構開展科技項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進行審核,重在加強規劃布局和績效評價。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統籌全市科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

    (二)百色市電子研究所的基本職能:

    以礦產品的檢測分析為主,附帶一些建材、工業輔料的分析測定。面向百色市12個縣(區)和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面服務。

    (三)百色市科技情報研究所的基本職能:

    搜集、整理、加工與傳遞國內外各類科技情報信息資料,開展科技情報調研和技術咨詢、技術引進與科技信息開發利用。

    主要工作任務與目標:抓好廣西科技文獻平臺百色服務站的建設與管理,為社會提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務和科技成果檢索、查新等服務;抓好百色市生產力促進中心建設,為本市中小企業提供技術服務,提高中小企業的技術創新能力和市場競爭能力,促進科技與經濟緊密結合;抓好科技情報調查研究和技術咨詢,為我市各級政府科技政策的制定和科學決策提供科技信息支持和咨詢建議。

    (四)百色市技術市場管理所基本職能:

    貫徹執行國家和自治區技術市場工作的方針、政策、法律法規的行政管理;認定、登記和管理各類技術合同;對科技型民營企業和技術貿易機構的審核認定與監督管理;組織協調和管理技術貿易活動和科技企業及技術貿易情況的統計;協助有關部門對科技無形資產評估工作進行管理和監督;查處技術貿易活動中的違法行為;承辦上級主管部門交辦的其他事項;

    二、部門決算單位構成

    按照部門決算編報要求,納入百色市科學技術局2022年部門決算編報范圍的單位共4個,包括百色市科學技術局本級和下屬3個預算單位,分別是百色市電子研究所、百色市科學技術情報研究所、百色市技術市場管理所。


    第二部分:百色市科學技術局(匯總) 2022年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

     

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:百色市科學技術局(匯總)



    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次


    1

    欄次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    938.07

    一、一般公共服務支出

    32

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    三、國有資本經營預算財政撥款收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    34

    0.00

    四、上級補助收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    35

    0.00

    五、事業收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    36

    0.00

    六、經營收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    37

    850.39

    七、附屬單位上繳收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

    0.00

    八、其他收入

    8

    4.91

    八、社會保障和就業支出

    39

    140.50


    9

    0.00

    九、衛生健康支出

    40

    24.55


    10

    0.00

    十、節能環保支出

    41

    0.00


    11

    0.00

    十一、城鄉社區支出

    42

    0.00


    12

    0.00

    十二、農林水支出

    43

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通運輸支出

    44

    0.00


    14

    0.00

    十四、資源勘探工業信息等支出

    45

    0.00


    15

    0.00

    十五、商業服務業等支出

    46

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    47

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地區支出

    48

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    50

    46.51


    20

    0.00

    二十、糧油物資儲備支出

    51

    0.00


    21

    0.00

    二十一、國有資本經營預算支出

    52

    0.00


    22

    0.00

    二十二、災害防治及應急管理支出

    53

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    54

    0.00


    24

    0.00

    二十四、債務還本支出

    55

    0.00


    25

    0.00

    二十五、債務付息支出

    56

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

    0.00

    本年收入合計

    27

    942.98

    本年支出合計

    58

    1061.95

    使用非財政撥款結余

    28

    0.00

    結余分配

    59

    0.04

    年初結轉和結余

    29

    207.61

    年末結轉和結余

    60

    88.61


    30

    0.00


    61

    0.00

    總計

    31

    1150.60

    總計

    62

    1150.60


    表二:收入決算表

     

    收入決算表










    公開02表

    部門:百色市科學技術局(匯總)




    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    942.98

    938.07

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.91

    206

    科學技術支出

    731.42

    726.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.91

    20601

    科學技術管理事務

    330.50

    328.75

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.76

    2060101

      行政運行

    243.99

    243.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060102

      一般行政管理事務

    12.55

    10.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.76

    2060199

      其他科學技術管理事務支出

    73.96

    73.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20602

    基礎研究

    106.03

    106.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060201

      機構運行

    106.03

    106.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20604

    技術研究與開發

    8.11

    8.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060499

      其他技術研究與開發支出

    8.11

    8.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20605

    科技條件與服務

    111.78

    110.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.16

    2060501

      機構運行

    111.78

    110.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.16

    20608

    科技交流與合作

    8.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060899

      其他科技交流與合作支出

    8.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20699

    其他科學技術支出

    167.00

    165.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.00

    2069901

      科技獎勵

    100.00

    100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2069999

      其他科學技術支出

    67.00

    65.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.00

    208

    社會保障和就業支出

    140.50

    140.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    118.32

    118.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      行政單位離退休

    33.68

    33.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    16.92

    16.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    61.80

    61.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    5.92

    5.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    22.19

    22.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡撫恤

    22.19

    22.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    24.55

    24.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    24.55

    24.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫療

    9.24

    9.24

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    10.32

    10.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

      公務員醫療補助

    4.99

    4.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    46.51

    46.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    46.51

    46.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    46.51

    46.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     


     

    表三:支出決算表

     

    支出決算表










    公開03表

    部門:百色市科學技術局(匯總)



    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    1061.95

    706.43

    355.52

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    850.39

    494.87

    355.52

    0.00

    0.00

    0.00

    20601

    科學技術管理事務

    328.76

    278.03

    50.73

    0.00

    0.00

    0.00

    2060101

      行政運行

    243.99

    243.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060102

      一般行政管理事務

    10.81

    0.01

    10.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2060199

      其他科學技術管理事務支出

    73.96

    34.03

    39.93

    0.00

    0.00

    0.00

    20602

    基礎研究

    106.10

    106.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060201

      機構運行

    106.10

    106.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20604

    技術研究與開發

    8.11

    0.00

    8.11

    0.00

    0.00

    0.00

    2060499

      其他技術研究與開發支出

    8.11

    0.00

    8.11

    0.00

    0.00

    0.00

    20605

    科技條件與服務

    131.53

    110.74

    20.79

    0.00

    0.00

    0.00

    2060501

      機構運行

    131.53

    110.74

    20.79

    0.00

    0.00

    0.00

    20608

    科技交流與合作

    8.00

    0.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060899

      其他科技交流與合作支出

    8.00

    0.00

    8.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20699

    其他科學技術支出

    267.90

    0.00

    267.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2069901

      科技獎勵

    100.00

    0.00

    100.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2069999

      其他科學技術支出

    167.90

    0.00

    167.90

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    140.50

    140.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    118.32

    118.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      行政單位離退休

    33.68

    33.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    16.92

    16.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    61.80

    61.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    5.92

    5.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    撫恤

    22.19

    22.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

      死亡撫恤

    22.19

    22.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    24.55

    24.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    24.55

    24.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

      行政單位醫療

    9.24

    9.24

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    10.32

    10.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

      公務員醫療補助

    4.99

    4.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    46.51

    46.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    46.51

    46.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    46.51

    46.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


     

    表四:財政撥款收入支出決算總表

     

    財政撥款收入支出決算總表









    公開04表

    部門:百色市科學技術局(匯總)



    金額單位:萬元

    收     入

    支     出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經營預算財政撥款

    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    938.07

    一、一般公共服務支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、國有資本經營預算財政撥款

    3

    0.00

    三、國防支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    4

    0.00

    四、公共安全支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    5

    0.00

    五、教育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    6

    0.00

    六、科學技術支出

    38

    716.51

    716.51

    0.00

    0.00


    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    8

    0.00

    八、社會保障和就業支出

    40

    140.50

    140.50

    0.00

    0.00


    9

    0.00

    九、衛生健康支出

    41

    24.55

    24.55

    0.00

    0.00


    10

    0.00

    十、節能環保支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    11

    0.00

    十一、城鄉社區支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    12

    0.00

    十二、農林水支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通運輸支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    14

    0.00

    十四、資源勘探工業信息等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    15

    0.00

    十五、商業服務業等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地區支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    51

    46.51

    46.51

    0.00

    0.00


    20

    0.00

    二十、糧油物資儲備支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21

    0.00

    二十一、國有資本經營預算支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22

    0.00

    二十二、災害防治及應急管理支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    24

    0.00

    二十四、債務還本支出

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    25

    0.00

    二十五、債務付息支出

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    27

    938.07

    本年支出合計

    59

    928.07

    928.07

    0.00

    0.00

    年初財政撥款結轉和結余

    28

    0.31

    年末財政撥款結轉和結余

    60

    10.31

    10.31

    0.00

    0.00

      一般公共預算財政撥款

    29

    0.31


    61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      政府性基金預算財政撥款

    30

    0.00


    62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      國有資本經營預算財政撥款

    31

    0.00


    63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    總計

    32

    938.38

    總計

    64

    938.38

    938.38

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

     


     


     

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款支出決算表







    公開05表

    部門:百色市科學技術局(匯總)


    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    928.07

    706.24

    221.83

    206

    科學技術支出

    716.51

    494.67

    221.83

    20601

    科學技術管理事務

    328.75

    278.02

    50.73

    2060101

      行政運行

    243.99

    243.99

    0.00

    2060102

      一般行政管理事務

    10.80

    0.00

    10.80

    2060199

      其他科學技術管理事務支出

    73.96

    34.03

    39.93

    20602

    基礎研究

    106.03

    106.03

    0.00

    2060201

      機構運行

    106.03

    106.03

    0.00

    20604

    技術研究與開發

    8.11

    0.00

    8.11

    2060499

      其他技術研究與開發支出

    8.11

    0.00

    8.11

    20605

    科技條件與服務

    110.62

    110.62

    0.00

    2060501

      機構運行

    110.62

    110.62

    0.00

    20608

    科技交流與合作

    8.00

    0.00

    8.00

    2060899

      其他科技交流與合作支出

    8.00

    0.00

    8.00

    20699

    其他科學技術支出

    155.00

    0.00

    155.00

    2069901

      科技獎勵

    100.00

    0.00

    100.00

    2069999

      其他科學技術支出

    55.00

    0.00

    55.00

    208

    社會保障和就業支出

    140.50

    140.50

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    118.32

    118.32

    0.00

    2080501

      行政單位離退休

    33.68

    33.68

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    16.92

    16.92

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    61.80

    61.80

    0.00

    2080506

      機關事業單位職業年金繳費支出

    5.92

    5.92

    0.00

    20808

    撫恤

    22.19

    22.19

    0.00

    2080801

      死亡撫恤

    22.19

    22.19

    0.00

    210

    衛生健康支出

    24.55

    24.55

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    24.55

    24.55

    0.00

    2101101

      行政單位醫療

    9.24

    9.24

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    10.32

    10.32

    0.00

    2101103

      公務員醫療補助

    4.99

    4.99

    0.00

    221

    住房保障支出

    46.51

    46.51

    0.00

    22102

    住房改革支出

    46.51

    46.51

    0.00

    2210201

      住房公積金

    46.51

    46.51

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表









    公開06表

    部門:百色市科學技術局(匯總)



    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

     

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數


    301

    工資福利支出

    581.48

    302

    商品和服務支出

    52.55

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30101

    基本工資

    160.98

    30201

    辦公費

    6.31

    30701

    國內債務付息

    0.00

    30102

      津貼補貼

    59.76

    30202

    印刷費

    0.00

    30702

    國外債務付息

    0.00

    30103

      獎金

    164.37

    30203

    咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    30106

    伙食補助費

    3.60

    30204

    手續費

    0.00

    31001

    房屋建筑物購建

    0.00

    30107

    績效工資

    52.74

    30205

    水費

    0.23

    31002

      辦公設備購置

    0.00

    30108

    機關事業單位基本養老保險繳費

    61.80

    30206

    電費

    2.47

    31003

    專用設備購置

    0.00

    30109

      職業年金繳費

    5.92

    30207

    郵電費

    6.53

    31005

    基礎設施建設

    0.00

    30110

      職工基本醫療保險繳費

    19.48

    30208

    取暖費

    0.00

    31006

      大型修繕

    0.00

    30111

    公務員醫療補助繳費

    4.99

    30209

    物業管理費

    0.71

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

    0.00

    30112

    其他社會保障繳費

    0.97

    30211

    差旅費

    7.92

    31008

      物資儲備

    0.00

    30113

    住房公積金

    46.51

    30212

    因公出國(境)費用

    0.00

    31009

    土地補償

    0.00

    30114

    醫療費

    0.00

    30213

    維修(護)費

    0.00

    31010

    安置補助

    0.00

    30199

    其他工資福利支出

    0.36

    30214

    租賃費

    0.00

    31011

    地上附著物和青苗補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    72.20

    30215

    會議費

    1.40

    31012

    拆遷補償

    0.00

    30301

    離休費

    0.00

    30216

    培訓費

    1.02

    31013

    公務用車購置

    0.00

    30302

    退休費

    43.48

    30217

    公務接待費

    0.12

    31019

    其他交通工具購置

    0.00

    30303

    退職(役)費

    0.00

    30218

    專用材料費

    0.00

    31021

    文物和陳列品購置

    0.00

    30304

    撫恤金

    22.19

    30224

    被裝購置費

    0.00

    31022

    無形資產購置

    0.00

    30305

    生活補助

    0.00

    30225

    專用燃料費

    0.00

    31099

    其他資本性支出

    0.00

    30306

    救濟費

    0.00

    30226

    勞務費

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

    醫療費補助

    6.53

    30227

    委托業務費

    0.00

    39907

    國家賠償費用支出

    0.00

    30308

    助學金

    0.00

    30228

    工會經費

    0.00

    39908

    對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    30309

    獎勵金

    0.00

    30229

    福利費

    2.44

    39909

      經常性贈與

    0.00

    30310

    個人農業生產補貼

    0.00

    30231

    公務用車運行維護費

    0.00

    39910

      資本性贈與

    0.00

    30311

      代繳社會保險費

    0.00

    30239

      其他交通費用

    16.26

    39999

      其他支出

    0.00

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30240

      稅金及附加費用

    0.00



    0.00



    0.00

    30299

      其他商品和服務支出

    7.16



    0.00

    人員經費合計


    653.68

    公用經費合計


    0.00



    52.55

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

     


    :政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表











    公開08表

    部門:百色市科學技術局(匯總)



    金額單位:萬元


    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00















































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

     



     

    :國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     

    國有資本經營預算財政撥款支出決算表







    公開09表

    部門:百色市科學技術局(匯總)


    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00











    注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。



    表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













    公開07表


    部門:百色市科學技術局(匯總)





    金額單位:萬元


    預算數

    決算數


    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費


    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費


    1

     

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12


    0.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.12

    0.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.12


    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



    第三部分:百色市科學技術局(匯總)2022年度部門決算情況說明

    一、2022年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2022年度總收入 1150.60萬元(其中本年收入942.98萬元),較2021年度決算數1454.88萬元, 減少304.28萬元,下降20.91%。收入具體情況如下

    1.一般公共預算財政撥款收入 938.07萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 1040.72萬元,減少102.65萬元,下降9.86%,主要原因:2021年度廣西科技廳撥付廣西百色河池市科技產業扶貧重大項目款260萬。

    2.政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    3.國有資本經營預算財政撥款收入 0.00萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    4.上級補助收入 0.00 萬元,為上級部門當年撥付的資金。較2021年度決算數20.00萬元,減少20.00 萬元,下降100.00%,主要原因:2021年度百色市科學技術局撥付廣西百色河池市科技產業扶貧重大項目款20萬。

    5.事業收入0.00萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數 0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    6.經營收入0.00萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    7.附屬單位上繳收入0.00萬元。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    8.其他收入4.91萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數264.29萬元,減少259.38萬元,下降98.14%,主要原因:2021年度廣西科技廳撥付廣西百色河池市科技產業扶貧重大項目款260萬。

    9.使用非財政撥款結余0.00萬元,主要是單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金,主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額。 較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    10.年初結轉和結余207.61萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數129.87萬元增加77.74萬元,增長59.86%,主要原因:此項結余經費主要為科技廳撥付的項目款,該項目根據進度逐年付款。

    (二)本部門2022年度總支出1150.60萬元(其中本年支出1061.95萬元),較2021年度決算數1454.88萬元減少304.28萬元,下降20.91%。支出具體情況如下:

    1.科學技術支出(類)850.39萬元,主要用于:主要用于單位為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項財政工作任務、保障科技事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出,2021年決算 1077.50萬元減少227.11萬元,下降21.08%,主要原因是:2022年減少了“藍火計劃”工作項目經費以及財政未能撥付科學研究與技術開發計劃項目費。

    2.社會保障和就業支出(類)140.50萬元,主要用于單位按國家規定繳納的養老保險、職業年金、行政事業單位退休人員經費的支出,較2021年決算 90.47萬元增加50.03萬元,增長55.30%,主要原因是:撥付1名退休人員死亡撫恤金以及原退休人員公務員醫療補助費用從2022年起由衛生健康支出(類)科目列入此科目統計。

    3.衛生健康支出(類)24.55萬元,主要是根據自治區統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險,2021年決算 32.50萬元減少7.95萬元,下降24.46%,主要原因是:原退休人員公務員醫療補助費用從2022年起不在列入此科目統計。

    4.住房保障支出(類)46.51萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金,較2021年決算 46.80萬元減少0.29萬元,下降0.62%,主要原因是:2022年在職人員減少。

    結余分配0.04萬元,為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年決算0.09萬元減少0.05 萬元,下降55.56%,主要原因是:此項結余為銀行利息收入減去銀行手續費結余。

    年末結轉和結余88.61萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年決算207.52萬元減少118.91 萬元,下降57.30%,主要原因是:此項目主要為科技廳撥付項目款,項目根據實施進度按比例撥付項目款。

    二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    百色市科學技術局(匯總)2022年度一般公共預算財政撥款支出938.38萬元,較2021年度決算數1041.03萬元,減少102.65萬元,下降9.86%&#8194;。其中:基本支出706.24萬元,項目支出221.83 萬元。

    百色市科學技術局(匯總)2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為530.28萬元,支出決算為938.38萬元,完成年初預算的176.96%。

    (1)科學技術支出(類)科學技術支出(款)行政運行(項)年初預算為164.94 萬元,支出決算為243.99萬元,完成年初預算的147.93%。形成預決算差異原因是:根據財政編制預算要求,局本級年終績效獎勵未列入年初預算。

    (2)科學技術支出(類)科學技術支出(款)一般行政管理事務(項)年初預算為10.94 萬元,支出決算為10.80萬元,完成年初預算的98.72%。形成預決算差異原因是:年底市本級財政調減部分基層活動黨組織活動預算經費。

    (3)科學技術支出(類)科學技術支出(款)其他科學技術管理事務支出(項)年初預算為24.68 萬元,支出決算為73.96萬元,完成年初預算的299.68%。形成預決算差異原因是:根據財政編制預算要求,局二層機構百色市技術市場管理所年終績效獎勵未列入年初預算。

    (4)科學技術支出(類)科學技術支出(款) 機構運行(項)年初預算為68.33 萬元,支出決算為106.03萬元,完成年初預算的155.17%。形成預決算差異原因是:根據財政編制預算要求,局二層機構百色市電子研究所年終績效獎勵未列入年初預算。

    (5)科學技術支出(類)科學技術支出(款)其他技術研究與開發支出(項)年初預算為0.00 萬元,支出決算為8.11萬元,完成年初預算的100%。形成預決算差異原因是:技術研究與開發經費為百色市綜合性項目,不列入年初部門預算中。

    (6)科學技術支出(類)科學技術支出(款) 機構運行(項)年初預算為71.83 萬元,支出決算為110.62萬元,完成年初預算的154.00%。根據財政編制預算要求,局二層機構百色市科學技術情報研究所年終績效獎勵未列入年初預算。

    (7)科學技術支出(類)科學技術支出(款)其他科技交流與合作支出(項)年初預算為8.00 萬元,支出決算為8.00萬元,完成年初預算的100.00%。此項目為科技活動經費,根據本局工作內容按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    (8)科學技術支出(類)科學技術支出(款) 科技獎勵(項)年初預算為0.00 萬元,支出決算為100.00萬元,完成年初預算的100%。科技獎勵主要為兌現2020年高新技術企業后補助獎勵經費,按文件規定撥付補助獎勵。

    (9)科學技術支出(類)科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算為0.00 萬元,支出決算為55.00萬元,完成年初預算的100%。此項經費主要為兌現2020年高新技術企業后補助獎勵經費,按文件規定撥付補助獎勵。

    (10)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出(款)  行政單位離退休(項)年初預算為27.25 萬元,支出決算為33.68萬元,完成年初預算的123.60%。形成預決算差異原因是:有新增退休人員,按規定追加退休經費。

    (11)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出(款)  事業單位離退休(項)年初預算為15.22 萬元,支出決算為16.92萬元,完成年初預算的111.17%。形成預決算差異原因是:有新增退休人員,按規定追加退休經費。

    (12)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為62.56 萬元,支出決算為61.80萬元,完成年初預算的98.79%。形成預決算差異原因是:機關事業單位基本養老保險繳費基數減少,根據實際情況調減養老保險。

    (13)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為4.93 萬元,支出決算為5.92萬元,完成年初預算的120.08%。形成預決算差異原因是:在職人員職業年金繳費基數增加,根據實際情況調增了職業年金。

    (14)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出(款)  死亡撫恤(項)年初預算為0.00 萬元,支出決算為22.19萬元,完成年初預算的100%。根據文件規定按要求撥付退休人員死亡撫恤金。

    (15)衛生健康支出(類)衛生健康支出(款)行政單位醫療(項)年初預算為9.23 萬元,支出決算為9.24萬元,完成年初預算的100.11%。形成預決算差異原因是:醫療保險繳費基數增加,根據實際情況調整醫療保險。

    (16)衛生健康支出(類)衛生健康支出(款)事業單位醫療(項)年初預算為10.45 萬元,支出決算為10.32萬元,完成年初預算的98.76%。形成預決算差異原因是:當年有在職人員退休,根據規定退休停繳醫療保險。

    (17)衛生健康支出(類)衛生健康支出(款)公務員醫療補助(項)年初預算為4.99 萬元,支出決算為4.99萬元,完成年初預算的100.00%。行政單位醫療主要用于根據自治區統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險

    (18)住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)年初預算為46.92 萬元,支出決算為46.51萬元,完成年初預算的99.13%。形成預決算差異原因是:當年有在職人員退休,根據規定退休停繳住房公積金。

    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出706.24萬元,其中:人員經費支出653.68萬元,公用經費支出52.55萬元,支出具體情況如下:

    1)工資福利支出581.48萬元,完成年初預算143.27%,決算數大于預算數。主要原因是由于正常晉級增加的人員工資,增加了工資福利支出。

    其中:30101基本工資160.98萬元,30102津貼補貼59.76萬元,30103獎金164.37萬元,30106伙食補助費3.60萬元,30107績效工資52.74萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費61.80萬元,30109職業年金繳費5.92萬元,30110職工基本醫療保險繳費19.48萬元,30111公務員醫療補助繳費4.99萬元,30112其他社會保障繳費0.97萬元,30113住房公積金46.51萬元,30114醫療費0.00萬元,30199其他工資福利支出0.36萬元。

    (2)商品和服務支出52.55萬元,完成年初預算的82.8%,形成預決算差異原因是:預算執行過程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經費、會議費和培訓費。

    其中:30201辦公費6.31萬元,30202印刷費0.00萬元,30203咨詢費0.00萬元,30204手續費0.00萬元,30205水費0.23萬元,30206電費2.47萬元,30207郵電費6.53萬元,30208取暖費0.00萬元,30209物業管理費0.71萬元,30211差旅費7.92萬元,30212因公出國(境)費用0.00萬元,30213維修(護)費0.00萬元,30214租賃費0.00萬元,30215會議費1.40萬元,30216培訓費1.02萬元,30217公務接待費0.12萬元,30218專用材料費0.00萬元,30224被裝購置費0.00萬元,30225專用燃料費0.00萬元,30226勞務費0.00萬元,30227委托業務費0.00萬元,30228工會經費0.00萬元,30229福利費2.44萬元,30231公務用車運行維護費0.00萬元,30239其他交通費用16.26萬元,30240稅金及附加費用0.00萬元,30299其他商品和服務支出7.16萬元。

    (3)對個人和家庭的補助72.20萬元,完成年初預算的177.66%,形成預決算差異原因是:年中追加撥付去世退休人員撫恤金。

    其中:30301離休費0.00萬元,30302退休費43.48萬元,30303退職(役)費0.00萬元,30304撫恤金22.19萬元,30305生活補助0.00萬元,30306救濟費0.00萬元,30307醫療費補助6.53萬元,30308助學金0.00萬元,30309獎勵金0.00萬元,30310個人農業生產補貼0.00萬元,30311代繳社會保險費0.00萬元,30399其他對個人和家庭的補助0.00萬元。

    (4)債務利息及費用支出0.00萬元,完成年初預算的0%,本單位無此項支出。

    其中:30701國內債務付息0.00萬元,30702國外債務付息0.00萬元。

    (5)資本性支出0.00萬元,完成年初預算的0%,本單位無此項支出。。

    其中:31001房屋建筑物購建0.00萬元,31002辦公設備購置0.00萬元,31003專用設備購置0.00萬元,31005基礎設施建設0.00萬元,31006大型修繕0.00萬元,31007信息網絡及軟件購置更新0.00萬元,31008物資儲備0.00萬元,31009土地補償0.00萬元,31010安置補助0.00萬元,31011地上附著物和青苗補償0.00萬元,31012拆遷補償0.00萬元,31013公務用車購置0.00萬元,31019其他交通工具購置0.00萬元,31021文物和陳列品購置0.00萬元,31022無形資產購置0.00萬元,31099其他資本性支出0.00萬元。

    (6)其他支出0.00萬元,完成年初預算的0%,本單位無此項支出。

    其中:39907國家賠償費用支出0.00萬元,39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00萬元,39909經常性贈與0.00萬元,39910資本性贈與0.00萬元,39999其他支出0.00萬元。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況

    百色市科學技術局(匯總)2022年度政府性基金支出0.00萬元,較2021年度決算數增加0.00萬元,增長0%。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。百色市科學技術局(匯總)2022年度沒有沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。

    百色市科學技術局(匯總)2022 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

    五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

    百色市科學技術局(匯總)2022年度國有資本經營預算支出0.00萬元。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。百色市科學技術局(匯總)2022年度沒有沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明

    百色市科學技術局(匯總)2022 年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。百色市科學技術局(匯總)2022年度沒有沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.12萬元,完成年初預算的100.00%,比上年減少0.09萬元,原因是:算執行過程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經費、會議費和培訓費。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,公務接待費支出決算0.12萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元。購置0輛公務用車。公務用車運行支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,2022年,百色市科學技術局(匯總)、個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0.00萬元。

    (三)公務接待費支出0.12萬元,完成年初預算100.00%, 比上年減少0.09萬元,原因是:預算執行過程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經費、會議費和培訓費。國內公務接待批次3次,人次12次,國(境)外公務接待批次0次,人次 0次。

    七、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明

    本部門2022年度機關運行經費支出38.47萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比年初預算數減少25萬元,下降39.39%,比2021年決算數減少6.35萬元,下降14.17%。預算執行過程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經費、會議費和培訓費。

    (二)政府采購支出情況說明

    本部門2022年度政府采購支出總額1.20萬元,其中:政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據)。授予中小企業合同金額1.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占授予中小企業合同金額的0.00%。

    (三)國有資產占用情況說明

    截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      八、預算績效管理工作開展情況。

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評。2022年共開展預算項目自評14個,共涉及資金586.95萬元,自評覆蓋率達到100%。

    共組織對“2020年度百色市高新技術企業認定后補助經費”、“科技活動經費”等14個項目進行了績效評價,涉及預算支出586.95萬元。從評價情況來看,有10個項目自評為一等,4個項目自評為四等。其中自評為四等的項目主要因為市本級財政預算調整未能批復相關項目資金,導致項目無法正常開展。

    組織百色市科學技術局開展整體支出績效自評,涉及一般公共預算支出530.28萬元。從評價情況來看,根據《部門整體支出績效評價指標》規定的內容,經評價組綜合評價,百色市科學技術局2022年度整體支出績效評自評分為87.83,自評結論為“ 二等 ”。部門整體績效指標基本完成,未完成的主要為成本指標,其中:

    1.開展會展產生的費用年初指標為10萬元,實際支出為1萬元,主要原因為因疫情原因,部分展會未能如期舉行。今后應積極與上下級溝通,及時調整工作安排。

     2.科技文獻平臺經費年初指標為18萬元,實際支出為0萬元,主要原因為自治區科技廳今年未能撥付該項目經費。今后應積極與區廳溝通,及時調整工作安排。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    序號

    項目名稱

    自評得分

    自評結論(等級)

    主要原因分析

    備注

    1

    離退休干部黨組織黨建工作經費

    92.24

    一等

    根據項目績效目標表開展工作

    詳見相應項目績效自評表

    2

    基層黨組織活動經費

    95.97

    一等

    根據項目績效目標表開展工作

    3

    離退休干部黨組織班子成員工作補貼

    100

    一等

    根據項目績效目標表開展工作

    4

    政府聘用人員經費

    100

    一等

    根據項目績效目標表開展工作

    5

    追加職業年金

    100

    一等

    根據項目績效目標表開展工作

    6

    業務工作經費

    95.19

    一等

    根據項目績效目標表開展工作

    7

    科技活動經費

    98

    一等

    根據項目績效目標表開展工作

    8

    黃文權同志一次性撫恤金、喪葬費及三個月退休費

    100

    一等

    根據項目績效目標表開展工作


    9

    2020年度百色市高新技術企業認定后補助經費

    98

    一等

    根據項目績效目標表開展工作


    10

    新參保單位的退休人員醫療費

    96.96

    一等

    根據項目績效目標表開展工作


    11

    中央引導地方科技發展專項資金—鎂鋁合金綠色制造技術及裝備產業化項目

    15

    四等

     

    財政未能及時撥付該項項目款,項目未能正常開展,項目指標未能完成。


    12

    中央引導地方科技發展專項資金—再生鋁清潔冶煉新技術聯合創新基地項目

    10

    四等

     

    財政未能及時撥付該項項目款,項目未能正常開展,項目指標未能完成。


    13

    中央引導地方科技發展專項資金—百色芒果產業提質增效區域創新體系建設與應用項目

    0

    四等

     

    財政未能及時撥付該項項目款,項目未能正常開展,項目指標未能完成。


    14

    2022年市本級科技計劃項目經費

    1.85

    四等

     

    財政未能及時撥付該項項目款,項目未能正常開展,項目指標未能完成。


    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指百色部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入百色預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

                                 百色市科學技術局

                                 2023年9月22日


    百色市科學技術局交2022年度決算公開報表(匯總).xls

    百色市科學技術局交2022年度決算公開報告(匯總).docx


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